Приказ Минтруда от 21.02.2019 г. №103н установил четкие требования к программам повышения квалификации главных бухгалтеров: не менее 120 часов в течение тех последовательных лет и не менее 40 часов ежегодно.
Мы решили избавить вас от утомительных поисков подходящих учебных мероприятий и запланировали спецкурс, пройдя который, вы закроете 40 часов разом и тем самым снимете с себя потребность в обучении на целый год (удостоверение о повышении квалификации объёмом 40 ак.часов)
100% ОНЛАЙН
Обучение происходит в удобном и безопасном онлайн-режиме. Общение с преподавателями-экспертами проходит в чатах. Методматериал вы получаете по e-mail
УДОБНОЕ РАСПИСАНИЕ
Вас ждут 4 вебинара: 5, 8, 12 и 14 июля. Каждое занятие — это новая тема и новая встреча с экспертом, в итоге образующие мини-курс с выдачей удостоверения
САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ТЕМЫ В ОДНОМ МЕРОПРИЯТИИ
За один курс вы узнаете о нововведениях по ФСБУ, о нюансах сдачи отчетности за 1-е полугодие, а также практике грамотного взаимодейчтвия с налоговыми органами
АМЫЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ТЕМЫ В ОДНОМ МЕРОПРИЯТИИ
По окончании — Удостоверение о повышении квалификации (Удостоверение выдается без тестирования)
Программа курса
5 июля 10.00-13.30, лектор Бобовникова С.А.
Тема: "Обесценение активов по новым ФСБУ — практические рекомендации".
1.Требования «старых» и «новых» бухгалтерских стандартов по проверке активов на обесценение. Нормативная база создания резервов под обесценение в бухгалтерском и налоговом учете, сравнительный анализ ПБУ 21/2008 и положений Налогового кодекса РФ. Отличие оценочных значений от налоговых резервов и оценочных обязательств.
2.Предназначение и виды резервов. Источники информации об изменениях оценочных значений. Причины и признаки необходимости пересмотра оценочных значений.
3.Справедливая стоимость по новым федеральным стандартам: практические рекомендации:
4.Обесценение активов по новым федеральным стандартам:
5.Документальное оформление операций по обесценению активов. Сложные аспекты отражения в отчетности бухгалтерских и налоговых резервов в 2022 году: как избежать ошибок.
8 июля 10.00-13.30, лектор Смирнова Т.С.
Тема: "Отчетность за 1 полугодие с учетом изменений налогового законодательства, антикризисных мер для бизнеса и сложной ситуацией в стране и мире."
1. Антикризисные меры в экономике и антикризисные налоговые льготы для поддержки бизнеса. Кредитные каникулы для МСП и др. новшества. Какие меры поддержки ФНС уже утвердила и планирует ввести, какие возможны отсрочки по отчетности и льготы, как изменятся проверки и правила блокировки счетов.
2.НДС: новации 2022г. применяем правильно. Штрафные санкции за неисполнение требований «прослеживаемости». Важные судебные решения и разъясняющие письма МФ и ФНС. Разбираем проблемы вместе: авансы, обеспечительные платежи, момент определения налоговой базы, раздельный учет, скидки, бонусы, штрафы, неустойка, отсрочка платежа, возврат товара, ошибки в счетах фактурах.
3. Налог на прибыль. Расходы в условиях кризиса. Что можно предпринять бухгалтеру, чтобы оградить компанию от лишних трат и как учесть новые расходы из-за санкций. Порядок учета и налогообложения амортизации, имущественных прав, субсидий, расходов на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию, благотворительность, распределения налога на прибыль на подразделение и др. Дебиторка и кредиторка: как согласовать условия отгрузок и не допустить кассовых разрывов. Транспортные расходы: новое оформление транспортных накладных и путевых листов с учетом рекомендаций Минтранса и разъяснений ФНС. Практика применения ст. 54.1 НК РФ к расходам по налогу на прибыль (обзор ситуаций с разъяснениями). Новая декларация по прибыли — важные показатели. Судебная практика по налогу на прибыль.
4. Налог на имущество. Расчет авансовых платежей с учетом новых требований в бухгалтерском учете. Как определять движимое и недвижимое имущество — разъяснения МФ и ФНС, судебные решения.
12 июля 10.00-13.30, лектор Татаров К.Ю.
Тема: «Новое в начислении заработной платы, удержании НДФЛ и начислении страховых взносов в 2022 году»
1. Главное о заработной плате и трудовых отношениях 2022 года.
2. Использование современных технологий в кадровом документообороте.
3. Удержания из заработной платы.
4. НДФЛ.
5. Изменения в расчете по страховым взносам и представление отчетности 2022 году.
6. Очередные вопросы налогообложения Плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых).
14 июля 10.00-13.30, лектор Майфет Ю.Ю.
Тема: "Особенности проведения камеральных и комплексных/тематических выездных налоговых проверок"
I блок: практические аспекты в деятельности налоговых органов при отработке расхождений.
II блок: Особенности проведения налоговых проверок с учетом положений ст.54.1 НК РФ.
III блок: текущая судебная практика по ст.54.1 НК РФ.