ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Расчеты с подотчетными лицами
- Кто и как проверяет кассовые операции
- Требования Банка России по ведению кассовых операций и ответственность за их нарушение
- Как защититься от необоснованных претензий контролеров
- Порядок выдачи наличных подотчетному лицу
- Требования к документам, подтверждающим расходование подотчетным лицом денежных средств для хозяйственных нужд
- Покупаем прослеживаемые товары в рознице: мониторы, холодильники и др.: что важно знать подотчетнику
- Учет использованных подотчетных сумм на приобретение ТМЦ (ГСМ, канцтовары и пр.)
- Учет по подотчетным суммам при покупке канцелярских и хозяйственных товаров с учетом ФСБУ 5/2019
2. Оформление командировочных расходов: Постановление Правительства РФ от 16.04.2025 №f2 501 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»
- Электронные билеты, оплата такси, платной парковки и платной дороги, услуги гостиницы, туристический налог и др.
- Особенности учета расчетов по загранкомандировкам – по какому курсу считать расходы, как возникают курсовые разницы в бухгалтерском и налоговом учете
- Особенности однодневных командировок
- Оплата расходов командированного лица со счетов других лиц
- Командировки «чужих» сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ
- Организация командировок через турфирму
- Заполнение табеля и оплата труда во время командировки, больничный во время командировки и др.
- Утеря работником документов или представление работником дефектных документов, опоздание на транспорт, изменение маршрута, совмещение командировки с отпуском, аренда квартир у частных лиц
3. Налоговые последствия расчетов с подотчетными лицами по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам
- Проверка расчетов с подотчетными лицами налоговыми инспекторами
- Характерные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке
- Ответственность бухгалтера
- Суммы, не возвращенные подотчетными лицами
- Возмещение материального ущерба
- Арбитражная практика по налоговым спорам при проверке расчетов по подотчетным суммам
